Número Empenho | 000446/2024 |
Modalidade | 010 - Inexigibilidade (art. 65 Inc. V) |
Número Liquidação | 004452 |
Data | 11/11/2024 00:00:00 |
Data Vencimento | 13/11/2024 00:00:00 |
Valor | 271,27 |
Pago | 271,27 |
Dotacao | 170201.1712250052.009 33903900 |
Credor | ELEKTRO REDES S.A. |
CNPJ Credor | 02.328.280/0002-78 |
Documento Fiscal | 229217871 |