Número | 002025 |
Credor | 56.401.177/0001-54 |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 006 - Dispensa de Licitação |
Processo | |
Data | 31/10/2024 00:00:00 |
Historico | Folha pagamento mes 10/2024. - 120103 |
Dotacao | 170201.1712250052.026 31901600 04.110000 |
Subelemento | 31901699 |
Valor | 87.628,07 |
Original | 87.628,07 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 87.628,07 (ver detalhes) |
Pago | 87.628,07 (ver detalhes) |