Número | 001941 |
Credor | 09.345.021/0001-13 |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 006 - Dispensa de Licitação |
Processo | |
Data | 31/10/2024 00:00:00 |
Historico | Folha pagamento mes 10/2024. - 120111 |
Dotacao | 170101.1712250012.026 31911300 04.110000 |
Subelemento | 31911308 |
Valor | 589,37 |
Original | 589,37 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 589,37 (ver detalhes) |
Pago | 589,37 (ver detalhes) |