Número | 001276 |
Credor | 26.102.651/0001-86 |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 016 - Contratação Direta |
Processo | 2024/000247 |
Data | 19/07/2024 00:00:00 |
Historico | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE TI |
Dotacao | 170101.1712250012.028 33903000 04.110000 |
Subelemento | 33903026 |
Valor | 5.425,00 |
Original | 5.425,00 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 5.425,00 (ver detalhes) |
Pago | 5.425,00 (ver detalhes) |